-
Здравствуйте!
Цитата: Прислала налог по усн за 2019 г - 100 000 р.Я не понимаю как с доходом 65 000 000 в год и уплата авансов за 9 мес общ сумма 600 000 р. У нас налог к уплате за год 100 000 р. - и это минимальный еще вышел!
Почему не может быть налог к доплате по итогам года 100000 руб.? Может быть авансовые платежи были большими, а 100000 руб. осталось доплатить.
-
Nataly S, авансовые 600 000 р.
Nataly S, она написала:
высылаю вам анализ 51 счет Смотрите.
у вас поступления за год 59238494,86 руб, но были возвраты на 1043994,86 руб. Поэтому реальная ваша облагаемая выручка это 58204937,95 руб
теперь по расходам
оплаты принимаемые в расход по поставщику 60 счет - 48114836,5
оплата НДФЛ с зп ( ндфл с дивидендов не берем)- 572853
оплата взносов по зп- 1221873,04
выплата зп ( без учета дивидендов)- 3786945,6
авансовые отчеты- 587649,4
расходы на услуги банка - 142803,03
итого расходы - 54426960,57 руб
прибыль облагаемая 3 777 977 ,38
налог к уплате 566697 руб
считаем 1 % от оборота - это 582049
то есть по логике- мы платим минималку
я предлагаю выходить на цифру налога за год 698459 руб
-
Цитата: я предлагаю выходить на цифру налога за год 698459 руб
Откуда взялось число 698459? Чем оно обосновано?
-
Nataly S, я не понимаю что такое облагаемая прибыль и почему она смотрит 51 сч... а вдруг там займы и не все расходы облагаемые
Nataly S, она написала
У нас не заполняется кудир нормально, и 1С ник решает вопрос. Она вам пришлет базу, но внутренние отчеты там правильно пока не формируются
-
Цитата: Откуда взялось число 698459?
Цитата: 58204937,95
умножить на 1,2% (из прошлой темы)😀 Обоснование тоже там.
-
Nataly S, она предлагает 698 тр оплатить я,не пойму???
Просто до этого писала 100 тр
-
Цитата: она предлагает 698 тр оплатить я,не пойму???Просто до этого писала 100 тр
Она вам предлагает 698- налог за год, 600 вы уже оплатили авансами, осталось 100.
-
geomech, а что такое облагаемая прибыль?
geomech, Я поаросила прислать книгу дох и расх а она мне:
У нас не заполняется кудир нормально, и 1С ник решает вопрос. Она вам пришлет базу, но внутренние отчеты там правильно пока не формируются
-
Цитата: У нас не заполняется кудир нормально, и 1С ник решает вопрос. Она вам пришлет базу, но внутренние отчеты там правильно пока не формируются
Не обязательно для каждого повторять то, что уже написано, пользователю видно всю переписку.
-
geomech, как я заберу базу 1 с и буду ее вести дальше если там всё неверно и данные избазы не сходятся с реалтностью...и как они вообще жто видят не понимаю
-
-
Можно детально проверить по счетам бухучета.
Доходы будут равны: ДТ50+ДТ51 в корреспонденции со счетами 62+71+76+91.1
расходы будут равны: КТ50+КТ51 в корреспонденции со счетами 60+68.1+69+70+71+76+91.2
Цитата: У нас не заполняется кудир нормально, и 1С ник решает вопрос. Она вам пришлет базу, но внутренние отчеты там правильно пока не формируются
КУДИР в 1С формируется правильно только при условии грамотной работы с 1С!
-
Я прошу прощения за глупый вопрос, не пойму что значет в корреспонденции с? Голова уже не соображает
Ирина Зубкова, как же мне вести дальше 2020 год если у них ничего не сходится с отчетностью???
Как заполнять не руками ж отчеты на бум...
Как я буду проверять что попадает что нет если иногда у нас оплата 100 тр а док на 50...и принимает часть иока к расходам и как всё это сверять?
-
Цитата: Я прошу прощения за глупый вопрос, не пойму что значет в корреспонденции с?
Цитата: 3. Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, если иное не установлено федеральными стандартами.
Цитата: Как заполнять не руками ж отчеты на бум...
Вы считаете, что если неверно велся учет, то на бумаге легко отчетность сдать?
-
geomech, это да я простотне пойму доход это 50 + 51 счет деньги... а для чего те счета написаны?
geomech, я считаю что на бумаге посчитать нереально если велся неверно учет.
Я уверена там одни ошибки
-
Цитата: это да я простотне пойму доход это 50 + 51 счет деньги... а для чего те счета написаны?
Простите, но все прелести бух. учета в данной теме рассмотреть невозможно. Может, вам какие-нибудь бух. курсы посетить?
-
geomech, просто я не понимаю что написано.
Я просто беру 51 счет приход (кассовый метод) и всё. Кроме прихода по взносу займа.
Кассы у нас нет 50 сч не считаю.
Пришли деньги на рс, это мой доход и всё. Кроме займов.
geomech, вообщем надо чтоб чинили 1с и оборотка сходилась с отчетами иначе будет караул.
-
Вера Чуйкова, если вы не бухгалтер, то Вам сложно будет понять движение денежных средств по счета БУ в 1С.
Доходы : поступления на расчетный счет и в кассу организации от покупателей+ возврат подотчетных сумм+ прочие поступления, не связанные с основной деятельностью.
Расходы: списание денежных средств с расчетного счета и выдача из кассы организации : поставщикам + оплата налогов+оплата страховых взносов+ зарплата + выдача подотчетных сумм+ прочие оплаты , не связанные с основной деятельностью.
К КИДИР ставятся только те расходы, кот оплачены.
-
geomech, у меня помутнения видимо поняла о чем вы))) простоия чуть по другому считаю))
Спасибо за помощь.
Ирина Зубкова, все поняла я просто всегда опираюсь на кудир а не на 51 счет... я забыла что у меня там и займы и возвраты и прочее, уже голова не работает у меня.
Дело в том что база 1с вся перепутана и на те счета расчитывать нельзя тк она может перепутать счет займа и прочего... не так завести..
Ирина Зубкова, придется ждать базу после ее починки...сверяться с конирагентами а потом уже работать в ней.... спасибо.
-
Цитата: Дело в том что база 1с вся перепутана и на те счета расчитывать нельзя тк она может перепутать счет займа и прочего... не так завести..
Приведите 1С в порядок - это колоссально сэкономит Ваше время. А лучше найдите грамотного бухгалтера. Удачи.
-
Здравствуйте.
Цитата: Кассы у нас нет 50 сч не считаю.
У Вас не может "не быть" кассы, может не быть кассового аппарата.
-
EvgenyaG, нет приходов в кассу...
Ирина Зубкова, аутсорсеры приведут надеюсь.
-
Цитата: У Вас не может "не быть" кассы, может не быть кассового аппарата.
я думаю, что имелось в виду, что нет наличных расчетов, соответственно оборотов по сч.50
-
Ирина Зубкова, вызвали программиста.
Починят 1с и надеюсь что оборотка начнет сходиться с отчетами)) и пробоема этим решится.
Возможно оборотки тоже неверные...будет сверяться 🙁
-
Вера Чуйкова, Программист может настроить работу 1С, но он не исправит ситуацию с учетом.
-
Цитата: я думаю, что имелось в виду, что нет наличных расчетов, соответственно оборотов по сч.50
Тогда понятно.
Как Вы, Марина, писали в одной из тем: "Очень важна формулировка, от этого зависит правильность ответа" (не цитата, пишу по памяти😀)
-
EvgenyaG, я просто иногда пишу и не понимаю что кроме меня базу никтотне видит)))) даже вопросы задаю коряво...меня не понимают...а я сама потом читаю думаю что я споосила вообще)))
-
Цитата: Можнодетальнопроверить по счетам бухучета.Доходы будут равны: ДТ50+ДТ51 в корреспонденции со счетами 62+71+76+91.1
Нельзя
детально проверить налоговые доходы и расходы по данным бухгалтерского учета. На то и существует налоговый учет.
Внереализационные доходы (ст 250 НК) могут не отражаться в бухгалтерском учете, зато отражаются в налоговом учете.
Цитата: расходы будут равны: КТ50+КТ51 в корреспонденции со счетами 60+68.1+69+70+71+76+91.2
А приравнивать отток денег к налоговым расходам и вовсе недопустимо.
Цитата: как я заберу базу 1 с и буду ее вести дальше если там всё неверно и данные избазы не сходятся с реалтностью...и как они вообще жто видят не понимаю
Цитата: Я прошу прощения за глупый вопрос, не пойму что значет в корреспонденции с?
Если Вы собираетесь вести организацию с оборотами в десятки миллионов рублей, даже не зная, что такое корреспонденция счетов в бухучете, то есть при полном отсутствии знаний по бухгалтерскому учету и налогообложению, то дело может закончиться очень печально. Как вести учет, Вы не представляете, отчеты будут нарисованными.
Не боитесь привлечения к уголовной ответственности по статье 199 УК напару с руководителем? Нет? А зря...
Я уже не говорю про умопомрачительные штрафы.
Нужно нанимать
грамотного бухгалтера и не заниматься тем, что Вам не по силам.
-
Nataly S, да почему вы так пишите)))
Я знаю что такое корреспонденция счетов, я работаю главным бухгалтером 18 лет на осно.
Я просто не поняла зачем написали эти счета, тк я руками проверяю эту базу не по всем обороткам, как мне написали, а печатаю просто 51 счет карточку и руками оттуда вычитаю все займы и возвраты... вот и всё..потому что их почти нет и доходом является всё кроме 2 ух платежей...но я забываю что это знаю только я) просто написала глупо, но не стала комментировать свой глупый вопрос тк пишу в попыхах немного. Вот и всё.
А усн 15 не вела никогда, разбираюсь, и в итоге столкнулось с тем что аутсорсеры скрывали что не сходится база с отчетами...
А вам спасибо за терпение) 🙂
Nataly S, аутсорсер написала:
так я ж не по бух учету расчеты веду, а по налоговому. Поэтому как раз все по налоговому учету проверить можно, тем более у вас не такая "разнообразная"
-
Добрый день!
Цитата: Я не понимаю как с доходом 65 000 000 в год и уплата авансов за 9 мес общ сумма 600 000 р. У нас налог к уплате за год 100 000 р. - и это минимальный еще вышел!
100 т.р., как я понял, это не годовой налог, а доплата погоду.
А годовой налог получается 600 + 100 = 700 т.р.
Похоже на "чуть больше годового минимального налога 1%".
Состав расходов у Вас не похож на "услуги". больше на торговлю или строительные работы:
Цитата: теперь по расходамоплаты принимаемые в расход по поставщику 60 счет - 48114836,5оплата НДФЛ с зп ( ндфл с дивидендов не берем)- 572853оплата взносов по зп- 1221873,04выплата зп ( без учета дивидендов)- 3786945,6авансовые отчеты- 587649,4расходы на услуги банка - 142803,03итого расходы - 54426960,57 руб
У Вас почти 90% расходов - "поставщики"...
Так что, получите базу 1С, проанализируйте её. До конца месяца еще есть время...
Успехов!
-
Александр Погребс, Спасибо огромное.
У них услуги по проектированию экологически санитарных зон... экологи работают.
А вы не скажите, если книга дох и расх не сходится с обороткой у них, где ещё можно посмотреть, какую сумму принял к расходу 1с?
Доходы - с выпиской, а расходы? Ведь может быть что оплатили они 50 000 р, а акт есть только например на 25 тр, и получается принимает к расходу только 25 тр... ранее я смотрела сравнивала документы с кудир и по оплате а если книга не сходится? где ещё можно увидеть, какую сумму принял к расходу?
Заранее спасибо 😀
-
Цитата: А вы не скажите, если книга дох и расх не сходится с обороткой у них,
При УСН оборотка никогда не сходится с КДиР, разве что в исключительных случаях при УСН6%, и то при условии, что в бухучете тоже применяется кассовый метод.
Точно также, как при ОСНО налоговый учет по НП не сходится с обороткой.
-
Nataly S, у меня на осно конечно бух уч и налоговый разнится, но отчетность всегда сходится с обороткой ... если не сходится то где то ошибка...
Тогда как сверить правильность учета? Отчетность руками заполнять они буду? Как же так? 🙁
Как мне проверить что 1с отнес к расходам, где можно это посмотреть?
Спасибо 🌹
-
Цитата: Как мне проверить что 1с отнес к расходам, где можно это посмотреть?
В 1С полно возможностей посмотреть, что из чего складывается (или вычитается).
Но вопросы по 1С на задавать в новой теме.
Поэтому давайте договоримся так. Вы получаете базу 1С с готовой декларацией и КУДиР, и начинаете её изучать.
Появляются вопросы и Вы открываете новую тему.
В новой теме обязательно даёте ссылку на эту тему (и на предыдущую, желательно).
И там Вам уже применительно к 1С, и Вашим данным подскажут, что нажать и что с чем сравнить.
И не забудьте в новой теме указать полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь
этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет
это наглядное пособие.
Кстати, когда откроете новую тему (когда у Вас будет база 1С), не забудьте дать ссылку на эту тему здесь.
Если эта тема будет закрыта, напишите личное сообщение мне или любому модератору, мы откроем тему, чтобы разместить здесь ссылку на новую тему. И тогда мы все, кто принимал участие в этой теме, будем знать, где смотреть Вашу базу 1С. 😀
Успехов!
-
Nataly S, у меня на осно конечно бух уч и налоговый разнится, но отчетность всегда сходится с обороткой ... если не сходится то где то ошибка...
Тогда как сверить правильность учета? Отчетность руками заполнять они буду? Как же так? 🙁
Как мне проверить что 1с отнес к расходам, где можно это посмотреть?
Спасасибо.
Я опять неверно писала ....я смотрела анализ учета по усн и там смотрела доходы минус расходыи там была сумма итоговая которую я умножала руками на 15% и вот ее в оборотке не было (авансы по уплате за предыдущие квартала учитывала)
Александр Погребс, спасибо огромное! 🙂
-
Цитата: Nataly S, у меня на осно конечно бух уч и налоговый разнится, но отчетность всегда сходится с обороткой ... если не сходится то где то ошибка...
Если отчетность по УСН (д-р) сходится с обороткой, то отчетность содержит ошибки с вероятностью 100%.
Исключение: отсутствие деятельности, в оборотке обороты нулевые, в налоговом учете - нули.
-
Вы хотите сказать, что сумма налога к доплате за 2019 год в декларации по УСН не должен сходиться с суммой к уплате по 67.12 в оборотке? ) я говорю про сумму стоящую по 68.12 сальдо конечное по кредету и сумму в декларации по усн ИТОГО к доплате...
Или мы говорим о разных вещах?
Когда я делаю на осно декларацию по ндс и сумма к уплате или к возмещению не сходится с 68.02 ск по кред. Значет там ошибка.. и я проверяю книгу покупок и продаж....
На усн не так?
Что тогда с чем должно сходиться?
-
Добрый день!
Цитата: Вы хотите сказать, что сумма налога к доплате за 2019 год в декларации по УСН не должен сходиться с суммой к уплате по 67.12 в оборотке? ) я говорю про сумму стоящую по 68.12 сальдо конечное по кредету и сумму в декларации по усн ИТОГО к доплате...
С обороткой должно сходится, а вот с декларацией - далеко не всегда.
По УСН декларация один раз в год, каждые три месяца - авансовый платёж.
И если в декларации указываются только начисленные авансовые и налоговые платежи, то в на счете 68 отражаются еще и факимчески уплаченные. И если к концу года авансовые платежи уменьшаются, сальдо на счете 68 расходится с декларацией...
Успехов!
-
Александр Погребс, благодарю.
Какой то странный учет получается...
А что с чем должно сойтись в итоге? Чтобы понимать что отчетность заполнена верно и тд?
Или на усн 15 вообще такого нет? Ничего не должно сходиться не с чем и свериться невозможно тк не с чем по сути?))
-
Добрый день!
Не надо впадать в крайности.
Если Вы понимаете свою отчетность, а не полагаетесь полностью на программу, если знаете, на какие цифры должны отличатся друг от друга показатели, тогда всё у Вас будет "сходится".
Попробую на примере.
1 квартал.
Авансовый платёж 100 руб.
Дт 99 - Кт 68 = 100
Заплатили 100 руб.
Дт 68 - Кт 51 = 100
Сальдо счета 68 = 0
2 квартал.
Доходы увеличились вдвое, авансовый платёж за полугодие 200 руб, за 2 квартал, следовательно 100 руб.
Дт 99 - Кт 68 = 100
Заплатили 100 руб.
Дт 68 - Кт 51 = 100
Сальдо счета 68 = 0
3 квартал.
Все приехали из отпусков, без денег, но в долгах - доходы упали, при тех же расходах. За квартал - убыток.
Авансовый платёж за 9 месяцев получился 150 руб. Минус уже начисленные 200 руб.
Итого к уменьшению 50 руб.
Дт 68 - Кт 99 = 50
Платить ничего не надо.
Сальдо по Дебету 68 = 50 руб. Это переплата налога. Вернуть её нельзя, пока несдадим годовую декларацию. Но она автоматически зачтётся в следующем периоде.
4 квартал и год.
Подбиваем итоги года. К счастью в 4 квартале немного подрасли.
По году получается налог, допустим, 230 руб.
С учетом уже начисленных авансовых платежей получаем к доплате: 230 - 100 - 100 + 50 = 80 руб.
Вот, в декларации и будет стоять к уплате 80 руб.
А в учете?
Делаем проводку начисления налога за 4 квартал:
Дт 99 - Кт 68 = 80 руб.
И получаем сальдо 68 на конец года: 30 руб. по кредету.
Вот и получилась разница между учетом и декларацией.
Её можно объяснить? Безусловно.
80 руб. по декларации минус переплата за 3 квартал - 50 руб, получается доплатить только 30 руб.
Совпало? Совпало.
А если объяснить нельзя, значит, надо искать ошибку. В учете или декларации...
Успехов!
-
Александр Погребс, всё понятно)) так и сверю...
А в начале вопроса заглавного я спрашивала - Как проверить не лишнее ли программа в 1с в доходы подтянула, или что то не дотянула... как то возможно проверить? 🙄
Спасибо большое!
-
Цитата: А в начале вопроса заглавного я спрашивала - ...
Вы пол темы рассказывали, что у Вас нет базы 1С и Вы ничего не можете проверить...
Цитата: ... Как проверить не лишнее ли программа в 1с в доходы подтянула, или что то не дотянула... как то возможно проверить?
Отрываете расшифровку каждой строки декларации и смотрите, из сего она складываете, нет ли там чего лишнего.
Как всё это сделать в 1С мы в этой теме обсуждать не будем.
Я Вам уже писал:
Цитата: В 1С полно возможностей посмотреть, что из чего складывается (или вычитается).Но вопросы по 1С на задавать в новой теме.Поэтому давайте договоримся так. Вы получаете базу 1С с готовой декларацией и КУДиР, и начинаете её изучать.Появляются вопросы и Вы открываете новую тему.В новой теме обязательно даёте ссылку на эту тему (и на предыдущую, желательно).И там Вам уже применительно к 1С, и Вашим данным подскажут, что нажать и что с чем сравнить.
Чтобы Вы не продолжали нарушать
правила форума, данную тему я закрываю.
Откройте тему по 1С и там обсуждайте.
Успехов!